公告日期:2024-01-04
审计报告
苏州赛分科技股份有限公司
容诚审字[2023]210Z0095 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 审计报告
2 合并资产负债表 1 - 2
3 合并利润表 3
4 合并现金流量表 4
5 合并所有者权益变动表 5 - 8
6 母公司资产负债表 9 - 10
7 母公司利润表 11
8 母公司现金流量表 12
9 母公司所有者权益变动表 13 - 16
10 财务报表附注 17 - 157
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(10037)
审 计 报 告 TEL:010-66001391 FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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容诚审字[2023]210Z0095 号
苏州赛分科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了苏州赛分科技股份有限公司(以下简称赛分科技公司)财务报表,
包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了赛分科技公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月
31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年
度、2021 年度、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照
中国注册会……
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