3-2-1财务报告及审计报告(注册稿)(江苏江顺精密科技集团股份有限公司)
江顺科技资讯
2024-01-12 17:49:27
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公告日期:2024-01-12

江苏江顺精密科技集团股份有限公司



审计报告



大华审字[2023]0020666 号



大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )



DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)





江苏江顺精密科技集团股份有限公司



审计报告及财务报表



(2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止)



目 录 页 次

一、 审计报告 1-7

二、 已审财务报表



合并资产负债表 1-2

合并利润表 3

合并现金流量表 4

合并股东权益变动表 5-8

母公司资产负债表 9-10

母公司利润表 11

母公司现金流量表 12

母公司股东权益变动表 13-16

财务报表附注 1-141



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]

电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006

www.dahua-cpa.com

审 计 报 告



大华审字[2023]0020666 号

江苏江顺精密科技集团股份有限公司全体股东:



一、审计意见



我们审计了江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称江顺

科技公司)财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、

2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,

2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的合并及母公司利润

表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。



我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制,公允反映了江顺科技公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月

31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状

况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的合并及母

公司经营成果和现金流量。



二、形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于



……
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