3-2-1财务报告及审计报告(上会稿)(江苏耀坤液压股份有限公司)
耀坤液压资讯
2024-01-18 18:42:27
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公告日期:2024-01-18


江苏耀坤液压股份有限公司

财务报表附注

(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况
(一) 公司概况

江苏耀坤液压股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为江阴市液压
油管有限公司,系于 1997 年 6 月 23 日由原集体所有制企业江阴市机械油管厂改制
成立。

根据江阴市液压油管有限公司 2020 年 10 月 15 日股东会决议及章程(草案),以 2020
年 7 月 31 日为基准日,将江阴市液压油管有限公司整体变更设立为股份有限公司,
注 册 资 本 为 人 民 币 7,680 万 元 。 本 公 司 的 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :
91320281250357205H。

截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司注册资本为 8,440 万元,住所:江阴市滨江西路
907 号(经营场所:江阴市利港街道西奚墅村谢家头 73 号)。本公司主营业务为液
压油管、机械配件、钢结构件、钣金的制造、销售;道路普通货物运输;自营和代
理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 9 月 12 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础
(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策及会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020
年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的合并
及母公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月的合并及
母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环
境确定其记账本位币,Yaokun Machinery Co., Ltd.的记账本位币为泰铢。本财务报表
以人民币列示。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收
购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务
报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价
账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积
中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合
并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按
公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性
证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

……
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