八达机电股份有限公司财务报表及审计报告
八达机电资讯
2022-11-30 00:00:00
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公告日期:2022-11-30





八达机电股份有限公司



审计报告



大华审字[2022]0018947 号



大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )



DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)





八达机电股份有限公司



审计报告及财务报表



(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止)



目 录 页 次

一、 审计报告 1-3

二、 已审财务报表



合并资产负债表 1-2

合并利润表 3



合并现金流量表 4



合并股东权益变动表 5-7

母公司资产负债表 8-9

母公司利润表 10

母公司现金流量表 11

母公司股东权益变动表 12-14

财务报表附注 1-90

三、 事务所及注册会计师执业资质证明





大华会计师事务所(特殊普通合伙)



北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]



电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006



www.dahua-cpa.com



审 计 报 告



大华审字[2022]0018947号

八达机电股份有限公司全体股东:



一、审计意见



我们审计了八达机电股份有限公司(以下简称八达机电)财务报表,

包括 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的

合并及母公司资产负债表,2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度的

合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。



我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制,公允反映了八达机电 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31

日、2020 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年 1-6 月、

2021 年度、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



二、形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于八达机电,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。



三、管理层和治理层对财务报表的责任



……
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