金研科技:2023年年度报告
金研科技资讯
2024-04-22 17:23:36
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公告日期:2024-04-22


金研科技
NEEQ: 871714

苏州金研光电科技股份有限公司
Suzhou Jinyan Optoelectronics Technology Co.,Ltd

年度报告
2023


重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人凌志明、主管会计工作负责人王庆超及会计机构负责人(会计主管人员)王庆超保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。

四、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无
保留意见的审计报告。

董事会就非标准审计意见的说明

一、带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的基本情况

中兴财光华会计师事务所(普通合伙)对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023
年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进 行了审计,并出具了无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明 (中兴财光华审专字(2024)第 317001 号)。

二、注册会计师对出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事 项的基本意见的具体内容

涉及事项内容:我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,金研光电 2023 年度发
生净亏损 839.80 万元, 且于 2023 年 12 月 31 日,公司流动负债高于流动资产 1,597.37 万元,截至 2023
年 12 月 31 日累计未分配利润-1,879.32 万元。如财务报表附注二所述,这些事项或情况表明存在可能
导致对金研光电持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

三、采取的措施

1、在整体经济增速不稳定的情况下,积极采取措施,在保证现有业务的基础上,丰富业务内容, 创造新的收入和利润来源,保证公司稳步发展;

2、加大市场开发力度,特别是在车载、AI、医疗、安防、高端设备等应用领域,明确人员分工, 提高工作效率及项目成功率;

3、在大力开拓业务的同时,积极控制各项成本费用。加强财务预算,加大内部挖潜增效的力度, 控制经营性和非经营性成本的支出,提高资金的使用效率;

4、加强对外合作,整合项目资源,取长补短,合作共赢,实现项目利益的最大化。

四、公司董事会对该事项的意见


中兴财光华会计师事务所(普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表出具带有与持续经营相关的
重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,是为了提醒审计报告使用者关注,因此我们同意审计机 构在审计报告中对带有与持续经营相关的重大不确定性段落的说明。公司董事会已积极采取相关措 施,改善经营状况,不断提高公司的持续经营能力,努力开拓并发展业务,缩减亏损。
五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”
对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
七、未按要求披露的事项及原因

豁免披露事项:豁免披露前五名客户及前五名应收账款客户。

豁免披露事项理由:根据公司与客户签署的保密协议要求,豁免披露。


目 录


第一节 公司概况 ......6
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析......7
第三节 重大事件 ...... 15
第四节 股份变动、融资和利润分配 ...... 17
第五节 公司治理 ...... 20
第六节 财务会计报告...... 24
附件 会计信息调整及差异情况 ...... 117

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人

员)签名并盖章的财务报表

备查文件目录 载有会计……
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