恒谦教育:董事会关于2022年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告
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2023-04-17 21:44:07
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公告日期:2023-04-17


公告编号:2023-015

证券代码:837138 证券简称:恒谦教育 主办券商:西南证券

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的基本情况

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对西安恒谦教育科技股份公司
(以下简称“恒谦教育”)2022 年度财务报表进行了审计,并于 2023 年 4 月 17
日出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:中审亚太审字(2023)002619 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引--审计类第 1 号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求,公司董事会现将有关情况进行说明。
二、 公司董事会对该事项的说明

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告,其中对与持续经营相关的重大不确定性的说明事项的段落为:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注 2.2 所述,恒谦
教育公司截止 2022 年 12 月 31 日累计亏损-72,166,683.87 元,净资产为-
5,546,175.99 元。2021 年开始,恒谦教育公司根据战略规划停止了硬件产品拓展,加大产品研发投入,适应与满足教育数字化转型需求,2021 年及 2022 年由于客观原因,公司面向学校的相关业务拓展受到一定影响,一些既定项目进度滞后或者延期。这些事项或情况,表明存在可能导致对恒谦教育公司持续经

公告编号:2023-015

营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见”。针对审计报告所强调事项,公司已经积极采取了措施:
1. 通过业务转型调整,积极开拓新的业务领域。目前公司处于业务转型及产
品调整阶段,经过 2020、2021、2022 年公司完成了业务及产品调整,形成
了围绕教育数字化转型服务,以校园 SAAS 产品为核心、区域教育数字化产
品为基础的新的业务增长点;
2. 通过执行一系列有效措施控制成本;开源节流,提质增效,提高现有产品
的盈利能力;
3. 公司目前合并财务报表显示,应收款项余额较大、流动资金短缺等情况。
为有效解决上述问题,公司一方面从经营管理层面,制定有效的经营措施
并快速推进执行;另一方面,与客户、债权人、银行、投资人积极协商,
积极解决问题、持续改善现状;
4. 提高全员的服务能力和服务意识,稳步推进现有业务发展。同时,本公司
大股东方可承诺在公司出现流动资金短缺时无偿给予本公司持续经营所需
的财力支持。

通过上述措施的落实,逐步梳理公司业务结构,减轻公司债务压力和经营 风险,同时抓住机遇发展优质项目,以增强公司可持续经营能力。

公司董事会认为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况, 本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性 段的无保留意见,董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度 财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有 效措施,消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

西安恒谦教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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