公告日期:2024-04-27
格科微:格科微有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
格科微有限公司董事会:
我们审计了格科微有限公司(以下简称“格科微”)2023年12月31日的合
并资产负债表、2023年度合并利润表、合并股东权益变动表、合并现金流量
表和合并财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年4月25日出具
了报告号为普华永道中天审字(2024)第10132号的无保留意见审计报告。财务
报表的编制和公允列报是格科微管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册
会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
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