公告日期:2024-04-27
杭州奥泰生物技术股份有限公司
二〇二三年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-5
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-6
财务报表附注 7-77
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2024)第 332A015279 号
杭州奥泰生物技术股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称奥泰生物公司)
财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合
并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了奥泰生物公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及
2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于奥泰生物公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三、25 及附注五、36。
1、事项描述
2023 年奥泰生物公司主营业务收入为 752,256,260.35 元。奥泰生物公司
的收入主要来自于为国外体外诊断试剂客户提供各类体外诊断试剂产品。由于收入金额重大,且奥泰生物公司境外销售占比高,收入确认的准确和完整对公司利润影响较大,因此我们将奥泰生物公司收入确认确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对收入确认执行的审计程序主要包括:
(1)了解、评估自销售订单审批至销售收入确认的业务流程中的内部控制设计,并测试了关键控制执行的有效性;
(2)通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈,对与销售商品收……
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