6-1立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票的财务报告及审计报告
沪光股份资讯
2024-06-18 18:32:24
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公告日期:2024-06-18


昆山沪光汽车电器股份有限公司

二○二三年度财务报表附注

(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由昆山沪光
汽车电器有限公司整体改制设立的股份有限公司,取得苏州市行政审批局核发的统
一社会信用代码为 91320583251272131X 号的企业法人营业执照。2020 年 8 月 18 日
在上海证券交易所上市,股票代码 605333。截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司累
计发行股本总数 43,677. 61 万股,注册资本为 43,677. 61 万元,注册地:昆山市张浦
镇沪光路 388 号,总部地址:昆山市张浦镇沪光路 388 号。

本公司属汽车制造业。主要经营活动为汽车线束的研发、生产、销售。

本公司的实际控制人为成三荣。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 25 日批准报出

二、 财务报表的编制基础
(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估
计。详见本附注详见本附注三(一)至(二十九)。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2023
年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环
境确定其记账本位币,KSHG Auto Harness GmbH 公司的记账本位币为欧元, KSHG
Auto electrical Romania SRL 公司的记账本位币为罗马尼亚币。本财务报表以人民币
列示。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收
购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财
务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公
积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合
并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按
公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性
证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公
司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而
享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序


本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财……
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