亚振家居:天健审〔2024〕4337号-亚振家居股份有限公司2023年度审计报告
亚振家居资讯
2024-04-25 20:22:35
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公告日期:2024-04-26


目 录


一、审计报告...... 第 1—6 页
二、财务报表...... 第 7—14 页

(一)合并资产负债表...... 第 7 页

(二)母公司资产负债表...... 第 8 页

(三)合并利润表...... 第 9 页

(四)母公司利润表......第 10 页

(五)合并现金流量表......第 11 页

(六)母公司现金流量表......第 12 页

(七)合并所有者权益变动表......第 13 页

(八)母公司所有者权益变动表......第 14 页

三、财务报表附注......第 15—99 页
四、附件...... 第 100—104 页

(一)本所营业执照复印件......第 100 页

(二)本所会计师事务所执业证书复印件......第 101 页

(三)本所从事证券服务业务的备案情况......第 102 页

(四)本所注册会计师证书复印件...... 第 103—104 页

审 计 报 告

天健审〔2024〕4337 号

亚振家居股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了亚振家居股份有限公司(以下简称亚振家居公司)财务报表,包
括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚振家居公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亚振家居公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不
对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)及五(二)1。

亚振家居公司主要从事家具及家具用品的生产和销售,采用直营和买断式经销模式进行销售。2023 年度,亚振家居公司的营业收入为人民币 19,825.54 万元,其中家具及家具用品业务的营业收入为人民币 18,714.98 万元,占营业收入的 94.40%。

由于营业收入是亚振家居公司关键业绩指标之一,可能存在亚振家居公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 针对不同的销售模式,了解主要销售合同的条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

(3) 按月度、产品等对营业收入和毛利率实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明原因;

(4) 针对不同销售模式的销售收入,选取项目检查相关支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、签收单或验收单等;

(5) 结合应收账款审计,对销售回款情况进行检查,同时检查期后回款情况;
(6) 获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况;

(7) 结合应收账款和合同负债函证,选取项目函证销售金额;

(8) 实施截止测试,检查收入是否在恰当期间确认;

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值


1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)及五(一)6。

截至 2023 年 12 月 31 日,亚振家居公司存货账面余额人民币 19,415.77 万
元,存货跌价准备为 4,693.99 万元,账面价值 14,721.78 万元,占合并财务报表资产总额的 22.65%。

资产负债表日,存货采用成本与可变现净……
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