景津装备:景津装备股份有限公司关于对会计师事务所履职情况的评估报告
景津装备资讯
2024-04-24 17:58:15
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公告日期:2024-04-25


景津装备股份有限公司

关于对会计师事务所履职情况的评估报告

景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、2023 年度会计师事务所基本情况

(一)资质条件

中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2023 年末,中审众环拥有执业注册会计师 1,244 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

中审众环 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80
万元、证券业务收入 57,267.54 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,
主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 24,541.58 万元。

(二)执业记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因
执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。31
名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 5 人次,行政
管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(三)人力及其他资源配备

中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、制造业企业审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。中审众环建立了服务支持体系及后台支持团队包括技术、质控、信息系统、估值等多领域专家。

项目合伙人谢卉女士,1998 年成为中国注册会计师,2000 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,2021 年起为公司提供审计服务。最近三年签署了 2 家上市公司审计报告。


签字会计师杨胡伟先生,2019 年成为中国注册会计师,2013 年起开始从事
上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,从 2023 年开始为公司提供审计服务,最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人孙奇先生,1996 年成为中国注册会计师,1996 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,2020 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核 10 余家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人孙奇、项目合伙人谢卉和签字注册会计师杨胡伟最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(四)公司聘任会计师事务所履行的程序

经第四届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过,同意公司续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,董事会审计委员会也发表了书面审核意见。

二、质量管理水平

(一)项目咨询

中审众环运行完善的业务咨询机制,保障业务获得必要的专业技术支持。审计过程中,审计人员就公司重大会计审计事项与其所专业技术部及时咨询,按时解决了审计过程中重点难点技术问题。

(二)意见分歧解决

中审众环运行完善的专业意见分歧解决机制,确保在意见分歧解决后才出具业务报告。对于项目执行中出现的不同意见,通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧,中审众环实施明确的分歧解决程序。2023 年度审计过程中,中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

(三)项目质量复核

审计过程中,中审众环实施完善的项目组内部质量复核程序,包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核等。

(四)项目质量检查

中审众环建立在全所范围内统一的监控和整改程序,并开展实质性监控。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
综上,在执行公司 2023 年度审计过程中,中审众环各项质量管理的措施均
得到了有效执行。

三、2023 年度会计师事务所工作方案……
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