中国交建:中国交建2023年内部控制审计报告
中国交建资讯
2024-03-28 20:56:24
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公告日期:2024-03-29

中国交通建设股份有限公司
内部控制审计报告
二零二三年十二月三十一日


内部控制审计报告

安永华明(2024)专字第70028071_A07号
中国交通建设股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了中国交通建设股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责

任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中国交通建设股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

A member firm of Ernst & Young Global Limited


内部控制审计报告(续)

安永华明(2024)专字第70028071_A07号
(本页无正文)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈 静

中国注册会计师:李小冬

中国 北京 2024 年 3 月 28 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited


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