公告日期:2024-08-10
东百集团:佛山睿信物流管理有限公司2023年及2024年1-3月审计报告
佛山睿信物流管理有限公司董事会:
一、审计意见
我们审计了佛山睿信物流管理有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2023年12
月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报
表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵
公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步闸述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计
证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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