信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于恩威医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告(申报稿)
恩威医药资讯
2020-12-31 15:10:56
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公告日期:2020-12-31


恩威医药股份有限公司

2020年1-9月、2019年度、2018年度、2017年度

审计报告

索引 页码

审计报告
公司财务报告

— 合并资产负债表 1-2

— 母公司资产负债表 3-4

— 合并利润表 5

— 母公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 母公司现金流量表 8

— 合并所有者权益变动表 9-12

— 母公司所有者权益变动表 13-16

— 财务报表附注 17-137


审计报告

XYZH/2020CDAA30011
恩威医药股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了恩威医药股份有限公司(以下简称恩威医药公司)财务报表,包括 2020
年 9月 30日、2019年 12月 31日、2018年 12月 31日、2017年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表,2020年 1-9月、2019年度、2018年度、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附
注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了恩威医药公司 2020年 9月 30日、2019年 12月 31日、2018年 12月 31日、2017年
12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2020年 1-9月、2019年度、2018年度、2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恩威医药公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2020年 1-9月、2019年度、2018年度和2017年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1、营业收入的确认

关键审计事项 审计中的应对

公司 2020年 1-9月、2019年 我们针对该事项执行的主要审计程序包

括:

度、2018年度和 2017年度营业收入 (1)了解和评价与营业收入确认相关的内
分别为 44,563.34万元、62,067.02万 部控制的设计及运行的有效性;

元、59,252.01万元和 55,939.89万 (2)评价收入确认的会计政策及具体方法
是否符合《企业会计准则》的规定,且一贯

元,营 地运

业收入为公司经营和考核的关键业 用;

务指标之一,且存在舞弊的固有风 (3)执行分析性复核程序,包括分析主要
产品年度及月度收入、主要客户的变化及销售
险,因此我们将营业收入的确认确 价格、毛利率的变动;

定为关键审计事项。 (4)检查销售收入的相关合同、发票、出
库单、发运单等支持性证据;……
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