
公告日期:2020-12-31
恩威医药股份有限公司
2020年1-9月、2019年度、2018年度、2017年度
审计报告
索引 页码
审计报告
公司财务报告
— 合并资产负债表 1-2
— 母公司资产负债表 3-4
— 合并利润表 5
— 母公司利润表 6
— 合并现金流量表 7
— 母公司现金流量表 8
— 合并所有者权益变动表 9-12
— 母公司所有者权益变动表 13-16
— 财务报表附注 17-137
审计报告
XYZH/2020CDAA30011
恩威医药股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了恩威医药股份有限公司(以下简称恩威医药公司)财务报表,包括 2020
年 9月 30日、2019年 12月 31日、2018年 12月 31日、2017年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表,2020年 1-9月、2019年度、2018年度、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附
注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了恩威医药公司 2020年 9月 30日、2019年 12月 31日、2018年 12月 31日、2017年
12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2020年 1-9月、2019年度、2018年度、2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恩威医药公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2020年 1-9月、2019年度、2018年度和2017年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1、营业收入的确认
关键审计事项 审计中的应对
公司 2020年 1-9月、2019年 我们针对该事项执行的主要审计程序包
括:
度、2018年度和 2017年度营业收入 (1)了解和评价与营业收入确认相关的内
分别为 44,563.34万元、62,067.02万 部控制的设计及运行的有效性;
元、59,252.01万元和 55,939.89万 (2)评价收入确认的会计政策及具体方法
是否符合《企业会计准则》的规定,且一贯
元,营 地运
业收入为公司经营和考核的关键业 用;
务指标之一,且存在舞弊的固有风 (3)执行分析性复核程序,包括分析主要
产品年度及月度收入、主要客户的变化及销售
险,因此我们将营业收入的确认确 价格、毛利率的变动;
定为关键审计事项。 (4)检查销售收入的相关合同、发票、出
库单、发运单等支持性证据;……
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