喜悦智行:2023年年度审计报告
喜悦智行资讯
2024-04-23 18:27:41
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公告日期:2024-04-24


审计报告
宁波喜悦智行科技股份有限公司

容诚审字[2024]230Z0129 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京


目 录

序号 内 容 页码

1 审计报告 1-7

2 合并资产负债表 8

3 合并利润表 9

4 合并现金流量表 10

5 合并所有者权益变动表 11 - 12

6 母公司资产负债表 13

7 母公司利润表 14

8 母公司现金流量表 15

9 母公司所有者权益变动表 16 - 17

10 财务报表附注 18 - 126


容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(10037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
审 计 报 告

容诚审字[2024]230Z0129 号

宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称喜悦智行)财务报表,

包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利

润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报
表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公

允反映了喜悦智行 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的

合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照
中国注册会计师职业道德守则,我们独立于喜悦智行,并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了
基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财……
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