新媒股份:广东南方新媒体股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告
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2024-04-22 22:01:04
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公告日期:2024-04-23


广东南方新媒体股份有限公司
2023 年度内部控制鉴证报告
司农专字[2024]23007530020 号

目 录

序号 内 容 页码

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制

1 1-2

鉴证报告

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制

2 3-13

评价报告


广东南方新媒体股份有限公司

内部控制鉴证报告

司农专字[2024]23007530020 号
广东南方新媒体股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附广东南方新媒体股份有限公司(以下简称公司)董事会编制
的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、企业对内部控制的责任

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司财务报告内部控制的有效性独立地提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


四、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

五、鉴证结论

我们认为,公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

广东司农会计师事务所 中国注册会计师:陈皓淳

(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师:张抒雯

中国·广州 二〇二四年四月二十日


广东南方新媒体股份有限公司

2023 年度内部控制评价报告

广东南方新媒体股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合广东南方新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监
督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日)
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和……
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