
公告日期:2013-04-26
康佳集团股份有限公司
内部控制审计报告
中瑞岳华专审字[2013]第1667号
目 录
1、内部控制审计报告????????????????????????????????????????????????????????????????????????1
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,康佳集团股份有限公司于2012年12月31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:汤其美
中国北京 中国注册会计师:刘剑华
2013年4月25日
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