184761:宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司2025年年度财务报告及附注
23翠屏02资讯
2026-04-30 21:25:45
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2026-04-30

宜宾市翠屏区国有资产经营管理

有限责任公司

审计报告

**报告文号**

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·深圳


宜宾市翠屏区国有资产经营管理

有限责任公司

审计报告及合并财务报表

(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目 录 页 次
一、 审计报告 第 1-3 页
二、 已审财务报表 第 1-10 页
合并资产负债表 第 1 页

母公司资产负债表 第 2 页

合并利润表 第 3 页

母公司利润表 第 4 页

合并现金流量表 第 5 页

母公司现金流量表 第 6 页

合并股东权益变动表 第 7-8 页
母公司股东权益变动表 第 9-10 页
三、 财务报表附注 第11-132页

通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道

5020 号同心大厦 21 层 2101 室

邮政编码:518000

电话: 0755-82926578 传真:0755-82926578

审 计 报 告

**报告文号**
宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司(以下简称“贵公
司”)的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于自然选择公
司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息


贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2025年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500