*ST和科:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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2024-04-28 15:53:29
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公告日期:2024-04-29


深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎履行对会计师事务所 2023 年度审计工作的监督职责,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

审计机构:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1987 年 12 月成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日)
注册地址:济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼

首席合伙人:王晖

人员信息:截至 2023 年末合伙人数量为 41 位,注册会计师人数为 241 人,
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 25 日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会
议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”)为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,聘用期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见。
2023 年 5 月 18 日,该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

(一)2023 年 4 月 25 日,公司第四届董事会审计委员会第四次会议,在查阅
了和信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可和信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度

聘和信为公司 2023 年度审计机构,并将该事项提请公司董事会审议。

(二)2024 年 1 月 15 日,公司第四届董事会审计委员会第八次会议,听取了
和信主审会计师对 2023 年审计计划及前期预审情况的汇报。与主审会计师就审计计划、预审情况做了充分沟通,并提出意见和建议。

(三)2024 年 3 月 28 日,公司第四届董事会审计委员会第九次会议,听取了
和信关于公司 2023 年年报审计的初步意见,并就年度财务报告和内部控制审计重点进行了充分沟通。审计委员会认为:和信配备了高素质的团队,在审计过程中,能够遵循独立、客观、公正的原则,严格按照相关审计程序开展了审计工作。
(四)2024 年 4 月 25 日,公司第四届董事会审计委员会第十次会议,审议通
过了公司 2023 年度财务报告、内部控制自我评价报告等议案,并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划、审计过程和重点审计事项等进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为和信在公司年报审计过程中以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年报审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日


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