
公告日期:2016-04-22
青岛汉缆股份有限公司
2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案
一、财务决算报告
2015年中国经济增速下降,公司在市场、成本等方面遇到一定挑战。
在复杂艰难的经营环境下,公司积极进取,科学的调整采购、销售、成本、资金等管理措施,提高生产制造的精益化水平和管理运行效率,保证了公司经营的平稳发展和利润的较好增长。
1、资产、负债和所有者权益情况:
2015年末公司资产总额621489.18 万元,其中流动资产452862.22万
元,非流动资产168626.95万元。年末负债207593.07 万元,股东权益
413896.11万元。
2、收入利润情况
2015年公司实现营业收入 417110.03万元,营业成本335979.05万
元,实现营业利润 40634.95 万元。2015年公司共发生期间费用39408.70
万元,其中:管理费用 23370.45 万元,销售费用 14951.96万元,财务费
用1086.29万元。营业外收入 1470.88万元,营业外支出 83.36 万元。
全年实现净利润 34917.04万元,较好的完成了2015年经营目标。
3、主要财务指标完成情况:
2015年公司主要财务指标:资产负债率为 33.40%,流动比率为 2.18,
速动比率1.79,加权平均净资产收益率为7.82%,每股收益 0.10元(按净
利润计算),每股净资产1.24 元,公司经营和财务状况良好。
其他指标详见公司2015年度经审计的财务报告。
二、2016年度财务预算方案
1、预算编制说明。
本预算方案是在公司2015年的经营运行基础上,结合对公司的市场和生产经营综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,谨慎地对 2016年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的产品合同及经营计划等均能按时按计划履行。
同时,本预算方案的编制是在以下基本假设的前提下进行的:1)我国国民经济持续稳定发展,公司所在行业及相关上下游行业的市场处于正常的发展状态,没有发生对公司运营产生重大不利影响的客观变化;2)、本公司营销、生产、成本控制等经营计划等能如期实现,无重大变化;
2、2016年度经营目标
在综合分析 2015年度实际经营情况和 2016年经营环境的基础上,结
合公司战略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等,确定2016年公司的总体经营目标为:公司2016年度实现营业收入43.8亿,实现归属于母公司股东的净利润3.6亿,保持稳定的增长。
3、利润预算表
2016年预算利润表 单位:人民币万元
项 目 2015年实际数 2016年预算数
一、营业收入 417,110.03 438,000.00
减:营业成本 335,979.05 365,670.00
营业税金及附加 2,499.80 2,380.00
销售费用 14,951.96 15,520.00
管理费用 23,370.45 22,170.00
财务费用 1,086.29 825.00
资产减值损失 2,880.98 1,000.00
加:公允价值变动收益 6.48 132.00
投资收益 4,286.97 9,889.00
二、营业利润 40,6……
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