中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年年度审计报告 查看PDF原文
公告日期:2024-03-30
中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年年度审计报告中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金全体基金份额持有人:
一、审计意见
我们审计了中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“中金安徽交控REIT”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及单体资产负债表,2023年度的合并及单体利润表、合并及单体现金流量表、合并及单体所有者权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于公开募集基础设施证券投资基金实务操作的有关规定编制,公允反映了中金安徽交控REIT2023年12月31日的合并及单体财务状况,以及2023年度的合并及单体经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中金安徽交控REIT,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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