华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年审计报告 查看PDF原文
公告日期:2024-03-28
华夏杭州和达高科产业园
封闭式基础设施证券投资基金
审计报告
天职业字[2024] 14486 号
目 录
审 计 报 告 1
2023年 度财务报表 4
2023年 度财务报表附注 14
审计报告
天职业字[2024]14486 号
华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金全体基金份额持有人:
一、审计意见
我们审计了华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏和达
高科产业园 Reit”)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并及个别资
产负债表,2023 年度和 2022 年 12 月 16 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日的合并及
个别利润表、合并及个别现金流量表、合并及个别所有者权益(基金净值)变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的关于公开募集基础设施证券投资基金实务操作的有关规定
编制,,公允反映了华夏和达高科产业园 Reit 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并
及个别财务状况以及 2023 年度和 2022 年 12 月 16 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31
日的合并及个别经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华夏和达高科产业园 Reit,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息
基金管理人管理层对其他信息负责。其他信息包括华夏和达高科产业园 Reit 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
审计报告(续)
天职业字[2024]14486 号
四、管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华夏和达高科产业园 Reit 的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算华夏和达高科产业园 Reit、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华夏和达高科产业园 Reit 的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持……
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