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发表于 2018-06-20 17:39:21 股吧网页版
關於國家審計署審計情況的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-20

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

股份代号:1398

美元优先股股份代号:4603

欧元优先股股份代号:4604

人民币优先股股份代号:84602

关于国家审计署审计情况的公告

2017年,中华人民共和国审计署(简称「国家审计署」)对中国工商银行股份有限公司(简称「本行」)2016年度资产负债损益情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸和追溯审计。

审计结果表明,近年来,本行坚持稳健经营,完善行业信贷政策,优化区域布局,对接国家重大战略,资产总额和净利润实现较大增长;完善法人治理,较好地落实「三重一大」决策制度;推动国际化发展,建立全球化服务网络,参与「一带一路」建设;加强全功能银行系统、境外综合业务系统和综合价值管理系统三个信息系统平台建设,提升科技创新能力。同时,审计报告也指出本行在经营管理和廉洁从业等方面还存在一些问题。

本行高度重视国家审计署本次审计工作。针对审计发现的问题,本行早研究、早 部署、早安排,坚持立查立改、从严从快、举一反三原则,全面部署整改工作,认真制定整改方案,积极落实整改责任,扎实有效做好整改落实工作。

截至公告日,审计指出问题的整改率达到98.01%。涉及的贷款已采取了相应的风险防范和化解措施,风险基本可控;涉及的财务收支问题进行了相应调整;针对经营管理薄弱环节,本行在完善相关制度、流程和系统设计基础上,进一步规范和强化经营管理,全面提高政策执行、风险管理和内控水平;对相关责任人按规定进行了责任追究。对于尚在整改中的问题本行将持续加大整改力度,直至问题全部整改。

本次审计发现的问题不会对本行整体经营业绩和已公布的财务报表构成影响。

国家审计署对本行2016年度资产负债损益情况的审计结果请详见国家审计署在其官方网站公布的相关审计结果公告。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

中国,北京

2018年6月20日

于本公告刊发日期,董事会成员包括执行董事易会满先生、谷澍先生、张红力先生和王敬东先生;非执行董事程凤朝先生、郑福清先生、费周林先生、梅迎春女士、董轼先生和叶东海先生;独立非执行董事柯清辉先生、洪永淼先生、梁定邦先生、杨绍信先生、希拉•C•贝尔女士和沈思先生。

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2018-06-20

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关于国家审计署审计情况的公告



2017年,中华人民共和国审计署(简称「国家审计署」)对中国工商银行股份有限公司(简称「本行」)2016年度资产负债损益情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸和追溯审计。

审计结果表明,近年来,本行坚持稳健经营,完善行业信贷政策,优化区域布局,对接国家重大战略,资产总额和净利润实现较大增长;完善法人治理,较好地落实「三重一大」决策制度;推动国际化发展,建立全球化服务网络,参与「一带一路」建设;加强全功能银行系统、境外综合业务系统和综合价值管理系统三个信息系统平台建设,提升科技创新能力。同时,审计报告也指出本行在经营管理和廉洁从业等方面还存在一些问题。

本行高度重视国家审计署本次审计工作。针对审计发现的问题,本行早研究、早 部署、早安排,坚持立查立改、从严从快、举一反三原则,全面部署整改工作,认真制定整改方案,积极落实整改责任,扎实有效做好整改落实工作。

截至公告日,审计指出问题的整改率达到98.01%。涉及的贷款已采取了相应的风险防范和化解措施,风险基本可控;涉及的财务收支问题进行了相应调整;针对经营管理薄弱环节,本行在完善相关制度、流程和系统设计基础上,进一步规范和强化经营管理,全面提高政策执行、风险管理和内控水平;对相关责任人按规定进行了责任追究。对于尚在整改中的问题本行将持续加大整改力度,直至问题全部整改。



本次审计发现的问题不会对本行整体经营业绩和已公布的财务报表构成影响。

国家审计署对本行2016年度资产负债损益情况的审计结果请详见国家审计署在其官方网站公布的相关审计结果公告。

特此公告。



中国工商银行股份有限公司



董事会



中国,北京

2018年6月20日

于本公告刊发日期,董事会成员包括执行董事易会满先生、谷澍先生、张红力先生和王敬东先生;非执行董事程凤朝先生、郑福清先生、费周林先生、梅迎春女士、董轼先生和叶东海先生;独立非执行董事柯清辉先生、洪永淼先生、梁定邦先生、杨绍信先生、希拉•C•贝尔女士和沈思先生。




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