公告日期:2022-09-28
3-2-1财务报表及审计报告(申报稿)(湖南恒昌医药集团股份有限公司)
湖南恒昌医药集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了湖南恒昌医药集团股份有限公司(以下简称*恒昌医药)财务报表,包括2022
年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的合并资产负债
表及资产负债表,2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度的合并利润表及利润表、
合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务
报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
恒昌医药2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的
合并财务状况及财务状况以及2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度的合并经营
成果及合并现金流量和经营成果及现金流量。
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