天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报告及审计报告
道生天合资讯
2023-06-20 17:49:20
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公告日期:2023-06-20



目 录


一、审计报告......第 1—6 页
二、财务报表...... 第 7—16 页

(一)合并及母公司资产负债表......第 7—8 页

(二)合并及母公司利润表...... 第 9 页

(三)合并及母公司现金流量表......第 10 页

(四)合并及母公司所有者权益变动表......第 11—16 页
三、财务报表附注...... 第 17—140 页
四、附件......第 141—145 页

审 计 报 告

天健审〔2023〕5351 号

道生天合材料科技(上海)股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称道生天合公
司)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表,2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了道生天合公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2020 年度、2021 年度、2022 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于道生天合公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项


关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2020 年度、2021 年度、2022 年
度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

道生天合公司的营业收入主要来自于风电叶片用环氧树脂、高性能风电结构胶、新型复合材料用树脂、新能源汽车及工业胶黏剂、结构芯材等产品的生产与销售。2020 年度、2021 年度和 2022 年度,道生天合公司营业收入金额为人民币333,203.20 万元、312,655.55 万元和 343,562.26 万元。

由于营业收入是道生天合公司关键业绩指标之一,可能存在道生天合公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票、客户签收单等支持性文件;

(5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;

(7) 对主要客户实施现场走访等核查程序,以评估收入确认的真实性;


(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况;

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。

截至 2020 年 12 月 31 日,道生天合公司应收账款账面余额为人民币
83,980.62 万元,坏账准备为人民币 12,306.93 万元,账面价值为人民币
71,673.69 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,道生天合公……
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