四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的财务报表及审计报告(成都秦川物联网科技股份有限公
秦川物联资讯
2019-06-05 17:30:13
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公告日期:2019-06-05

四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
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传真:(028)85592480

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成都秦川物联网科技股份有限公司

2016-2018年度三年期审计报告

川华信审(2019)276号

目录:

1、防伪标识 7、母公司资产负债表

2、审计报告 8、母公司利润表

3、合并资产负债表 9、母公司现金流量表

4、合并利润表 10、母公司所有者权益变动表

5、合并现金流量表 11、财务报表附注

6、合并所有者权益变动表


审计报告

川华信审(2019)276号
成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见

我们审计了成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)财务报表,包括2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度、2017年度、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2018年度、2017年度、2016年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键事项如下:


关键审计事项 在审计中的应对

(一)营业收入的确认 (1)对公司销售收款循环内部控制制度设计的合理性
2018年度、2017年度、2016年和关键控制步骤执行的有效性进行了解和测试。
度公司营业收入分别为20,269.15万(2)选取重要客户进行函证,函证内容包括报告期销元、16,112.62万元、12,053.39万元,售情况、期末应收账款、预收款项余额,并选取重要具体情况请参阅财务报表附注“三、重客户进行实地走访,检查公司收入的真实性、准确性要会计政策及会计估计”中的“24、收和完整性,以验证管理层营业收入确认金额的真实性、入”、“五、财务报表项目注释”中的准确性。

“25、营业收入、营业成本”。 (3)对报告期记录的主要交易,核对客户验收回单、
公司属于仪器仪表制造业,主营客户回款等原始单据,评价收入确认的真实性。
业务为智能燃气表及综合管理软件的(4)就资产负债表日前后记录的交易,选取样本进行
研发、制造、销售和服务。 截止测试,复核相关合同、客户验收回单等原始凭据,
营业收入为贵公司关键业绩指并结合应收账款函证、客户实地走访情况,评价收入标,收入确认的真实性、准确性和完确认完整性及是否计入恰当的会计期间。
整性对财务报表的影响较大。因此, 根据执行的审计工作,管理层对营业收入确认作我们将贵公司收入确认作为关键审计出会计处理的判断可以被我们获取的证据所支持。
事项。

(二)应收账款坏账准备 (1)了解和测试贵公司应收款项坏账准备估计相关的
具体情况请参阅财务报表附注内部控制的设计和执行情况。
“三、重要会计政策及会计……
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