公告日期:2024-01-31
深圳市科通技术股份有限公司
审 计 报 告
大信审字[2023]第 5-00042 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
审计报告
大信审字[2023]第 5-00042 号
深圳市科通技术股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了深圳市科通技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2023
年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表,2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
贵公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)应收账款的预期信用损失计提
1.事项描述
相关信息披露详见附注三、(十),三、(十一);附注五、(四)。
如贵公司合并财务报表附注五、(四)所述,2023 年 6 月 30 日,公司应收账款余额
1,416,581,493.25 元,信用减值准备金额 77,171,169.45 元;2022 年 12 月 31 日,公司应收
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账款余额 932,794,758.40 元,信用减值准备金额 52,752,631.33 元;2021 年 12 月 31 日,公
司应收账款余额 1,117,538,848.59 元,信用减值准备金额 67,231,525.25 元;2020 年 12 月
31 日,公司应收账款余额 875,996,457.62 元,信用减值准备金额 49,……
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