3-2-1财务报表及审计报告(申报稿)(江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司)
建科集团资讯
2020-12-29 18:46:52
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公告日期:2020-12-29

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
审计报告

2017 年-2020 年 6 月


公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China

总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988

传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788

电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn

审计报告

苏公 W[2020]A1288 号
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称建科集团)财务报表,包括2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年1-6月、2019年度、2018年度和2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了建科集团2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月、2019年度、2018年度和2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于建科集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对2020年1-6月、2019年度、2018年度和2017年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关

公证天业会计师事务所

键审计事项如下:

(一) 收入确认:

1、事项描述

建科集团主要从事工程技术服务以及新型建筑材料生产销售,包括工程检测、工程专业施工服务、工程设计、建筑节能及绿色建筑的技术咨询和技术服务以及工程监理等。
报告期内如财务报表附注五、32所述,公 司 营 业 收 入 分 别 为 2020 年 1-6 月
14,754.29万元,2019 年度 29,615.69万元, 2018 年度 18,520.87万元,2017 年度
14,879.50万元。由于收入的确认对财务报表影响较为重大,且涉及重大会计估计和判断,对于我们的审计而言是重要的。因此,我们将营业收入的确认作为关键审计事项。
2、审计中的应对

我们对建科集团收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括:

(1)了解建科集团与收入相关的关键内部控制,评价这些内部控制的设计,确认其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性。

(2)执行分析性复核程序,分析销售收入和毛利变动的合理性

(3)对工程技术服务类项目进行了抽样测试,采取抽样方式检查了与收入确认相关的支持性文件,包括但不限于销售合同、工作量确认单、结算单、银行资金流水等。
(4)选取新型建筑材料销售合同以及货物出库单、签收单和验收单的样本进行检查,确认新型建筑材料销售收入是否满足收入确认的条件。

(5)通过抽样方式选取样本对主要客户执行了实地走访,包括访谈双方交易背景、合作关系等并进行书面确认,对主要客户函证交易额及往来余额,查验核对银行流水及会计账簿信息,进一步核查收入确认的真实性。

(6)针对资产负债表日前后确认的营业收入,我们核对相关的合同、货……
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