公告日期:2020-07-31
上海天好信息技术股份有限公司
2019 年度、2018 年度、2017 年度
审计报告
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审计报告
公司财务报表
— 合并资产负债表 1-2
— 母公司资产负债表 3-4
— 合并利润表 5
— 母公司利润表 6
— 合并现金流量表 7
— 母公司现金流量表 8
— 合并股东权益变动表 9-11
— 母公司股东权益变动表 12-14
— 财务报表附注 15-105
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审计报告
XYZH/2020SHA10183
上海天好信息技术股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了上海天好信息技术股份有限公司(以下简称天好信息公司)财务报表,
包括 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表,2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了天好信息公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则,我们独立于天好信息公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这
些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单
独发表意见。
1. 营业收入事项
关键审计事项 审计中的应对
天好信息公司 2019 年度、2018 年度、 我们执行的主要审计程序如……
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