创智5:16年股东大会资料摘要 盈0.22元分红0.45元
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2017-04-25 22:40:25
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一、2016 年财务决算概况
2016 年是公司持续创新、稳步发展的一年,在公司董事会及管理层的正确
领导以及全体员工的一致努力下,公司取得了较好的经营业绩。本年度公司合并
报表主要财务数据如下:
单位:万元
营业收入 净利润
每股
收益
(元)
每股净现
金流量
(元)
期末
总资产
期末
股东权益
净资产
收益率 资产负债率
771,801.12 45,704.89 0.22 -0.70 962,435.84 305,477.86 15.02% 68.26%
二、2016 年经营成果及现金流量情况
2016 年度完成营业收入 77.18 亿元,较上年增长 2.49 亿,增幅达 3.33%;
实现净利润 4.57 亿元,较上年增长 0.57 亿,增幅达 14.14%;其中归属母公司
净利润 4.21 亿元,较上年持平;经营性现金流量净额为-4.17 亿元,较上年减
少 7.97 亿,降幅达 210.19%。
以下与 2016 年度经营成果及现金流量相关的方面请关注:
(一)营业收入及毛利方面:
2016 年度完成营业收入 77.18 亿元,较上年增长 3.33%。2016 年度毛利率
为 25.41%,较上年的 18.50%上升了 6.91 个百分点。
主要原因:
1.2016 年 ODM 市场竞争进一步加剧,公司在印度和巴基斯坦的销售出现较
大的下滑,销售收入同比分别下降 9.8 亿和 2.65 亿;为应对这一不利局面,公
司积极拓展 ODM 市场,2016 年公司在美国、孟加拉、南非、俄罗斯、缅甸市场
均出现了较大的增长,累计增加销售收入 6.13 亿。
2.2016 年公司持续加大对自有品牌 WIKO 的市场投入、扩大市场覆盖率。在法国大区所属的法国、意大利、瑞士及阿尔及利亚市场均出现了较大的增长,
销售收入同比增长 8.30 亿。
3.2016 年公司加强汇率风险管理,进一步防范汇率剧烈波动对产品定价的
影响,在定价时采取谨慎的汇率策略。 2016 年公司主要交易结算货币欧元和
美元持续走强,其中欧元对人民币年度平均汇率由上年度的 6.91 上升到 7.34,
升幅达 6.2%;美元对人民币年度平均汇率较由上年度的 6.23 上升到 6.64,升
幅达 6.64%。同时公司持续加大成本管理力度、积极挖掘利润空间、提升产品
盈利能力。这两个因素致使年度综合毛利率得到较大提升。
(二)期间费用方面:
2016 年度期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)总额为 14.26 亿元,
较上年增加 4.17 亿元,占营业收入的 18.47%。
1.2016 年度销售费用总额为 68,983.47 万元,较上年增加 21,890.10 万元,
增长幅度为 46.48%,占营业收入的比率由上年的 6.30%上升到 8.94%,增加主
要原因为公司加大了自有品牌在海外市场的营销和品牌推广。
2.2016 年度管理费用总额为 77,257.41 万元,较上年增加 28,700.63 万元,
减少幅度为 59.11%,占营业收入的比率由上年的 6.50%上升到 10.01%,增加主
要原因为公司品牌管理及研发人员投入持续增加。
3.2016 年度财务费用总额为-3,685.65 万元,比上年减少 8,856.40 万元,
减少主要原因为利息收入增加和汇兑收益增加。
(三)其他损益方面:
1.2016 年度资产减值损失 8,311.36 万元,较上年增加 1,592.44 万元,主
要为计提的存货跌价损失和坏账损失。
2.2016 年公允价值变动损失 2,046.95 万元,比上年增加 3,115.10 万元,
主要为未到期的远期外汇合约和外汇期权合约,受人民币兑美元汇率波动影响
较大。
3.2016 年投资收益 2,926.08 万元,比上年减少 7,710.56 万元,主要包括
银行理财产品到期收益及到期远期外汇合约收益等。
4.2016 年营业外收入为 10,055.86 万元,较上年减少 1,080.65 万元,主
要为 2016 年收到的软件增值税返还款。
(四)现金流量方面1.2016 年经营活动产生的现金流量净额-41,743.92 万元,较上年减少
79,660.87 万元,主要为本年度末受关键器件供货紧张影响,公司提高了策略
备料库存量,库存原材料增加 49,212.25 万元,同时受审核进度影响,本年度
收到的出口退税较同期减少 34,144.87 万元。
2.2016 年投资活动产生的现金流量净额-126,314.20 万元,较上年增加
-271,190.70 万元,主要为 2016 年新购买银行理财产品和外汇期权合约增加所
致。
3.2016 年筹资活动产生的现金流量净额 33,988.52 万元,较上年增加
40,746.68 万元,主要为本年度公司质押借款增加所致。
三、2016 年末财务状况
2016 年末公司的合并总资产为 96.24 亿元,股东权益为 30.55 亿元,其中
归属母公司股东权益 29.43 亿元,资产负债率为 68.26%,流动比率为 1.40,速
动比率为 1.09。与 2015 年末的财务状况对比如下:
1.2016 年末公司货币资金余额为 352,635.60 万元,较上年减少了
1,168.69 万元。
2.2016 年末公司预付款项为 33,654.84 元,较上年增加 23,931.61 万元,
增加原因主要为本年度末受关键器件供货紧张影响,公司为保证订单交付,提
前支付部分供应商货款所致。
3.2016 年末其他应收账款 72,903.57 万元,较上年增加 24,830.18 万元,
增加原因主要为受审核进度影响,本年度收到的出口退税较上年减少所致。
4.2016 年末公司存货余额为 191,662.45 万元,较上年增加 76,736.09 万
元。增加原因主要为本年度末受关键器件供货紧张影响,公司提高了策略备料
库存量以及品牌库存增加所致。
5.2016 年末公司固定资产余额为 37,342.12 万元,较上年增加 15,583.32
万元。增加原因主要为软件产业基地 50 套公寓完成验收所致。
6.2016 年末短期借款余额为 263,582.60 万元,较上年增加 64,601.95 万
元。减少原因主要为本年度公司质押借款增加所致。
公司董事会在总结2016年度经营情况和分析2017年经营形势的基础上提出
2017 年度财务预算报告如下:
(一)预算编制说明:本预算的编制是在总结 2016 年生产经营实际情况和分析 2017 年经营形势
的基础上,综合考虑手机行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规
划而编制。由于影响经营的各种因素在不断变化,因此本预算方案与年终决算
数据有存在较大差异的可能。
本预算包括创智信息科技股份有限公司及下属子公司。
(二)2017 年经营目标
预计 2017 年实现营业收入 900,000 万元,实现净利润 50,000 万元,其中,
归属于母公司所有者的净利润 43,000 万元。
2017 年预算与 2016 年经营成果比较表
单位:万元
项目 2017 年预算 2016 年实现数 预计增长百分比
营业总收入 900,000.00 771,801.12 29.57%
营业总成本 850,000.00 728,478.65 30.41%
营业利润 45,000.00 43,322.47 15.41%
净利润 50,000.00 45,704.89 20.34%
归属于母公司所有者的净利润 43,000.00 42,114.11 6.85%
上述议案,请各位股东及股东代表审议。
创智信息科技股份有限公司董事会议案五
2016 年度利润分配方案
各位股东及股东代表:
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对我公司 2016 年度的财务报告
进行了审计,并出具了德师报(审)字(17)第 P02300 号《审计报告》。该报告确认
我公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 421,141,094.55 元,未分配
利润 1,510,207,828.49 元。母公司 2016 年度实现净利润 120,888,858.53 元,
减 提 取 盈 余 公 积 12,088,885.85 元 , 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为
109,461,921.30 元。
为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,根据《公司章程》的相
关规定,并综合考虑公司的实际状况,公司提出如下利润分配预案:
以公司总股本 1,884,718,001 股为基数,每 10 股分配现金红利 0.45 元(含税),
剩余未分配利润结转下年度;除上述现金分红外,本次分配不送红股,不实施资
本公积金转增股本。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动,则以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润
分配方案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
上述预案需经 2016 年度股东大会审议批准。若股东大会决议与本预案有不
一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。
实施上述利润分配方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于与
全体股东分享公司成长的经营成果,与公司实际经营情况相匹配,不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响,该利润分配预案合法、合规、合理。
上述议案,请各位股东及股东代表审议。
创智信息科技股份有限公司董事会
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