酷乐互娱:董事会关于2022年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明
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2023-04-27 20:55:16
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公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-008

证券代码:839838 证券简称:酷乐互娱 主办券商:国融证券
广东酷乐互娱科技股份有限公司

董事会关于2022年度财务审计报告被出具带

与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、保留意见的基本情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)接受广东酷乐互娱科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司2022年年度财务报表进行审计,并于2023年4月27日出具了大信备字[2023]第18-00001号带与持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。具体内容如下:

1. 保留意见的内容

“截至 2022 年 12 月 31 日,贵公司其他非流动资产期末余额为 820 万元,为预付办公楼
购房款 820 万元。售楼方为关联公司,贵公司从支付第一笔购房款开始至今未正式签订《商品房买卖合同》,双方能否签订《商品房买卖合同》存在不确定性,贵公司能否取得上述房产或退回购房款也存在不确定性,我们无法判断其他非流动资产对财务报表的影响。”

2. 与持续经营相关的重大不确定性的内容

“如财务报表附注二(二)所述,酷乐互娱 2017 年起连续亏损,截止 2022 年 12 月 31
日累计未分配利润为-2,805.41 万元,财务状况持续恶化,未能及时发放员工工资,金额相继增加。以上事项表明存在可能导致对酷乐互娱持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。”
二、带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的依据和理由

1.保留意见的依据和理由

根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告发表非无保留意见》第八条的规定,当存在下列情形之一时,注册会计师应当发表保留意见:(一)在获取充分、适当的审计证据后,注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大,但不具有广泛性;(二)

公告编号:2023-008

注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性。

我们在审计中使用的2022年度合并财务报表整体的重要性相关情况如下:

选取的基准:营业收入

使用的百分比:0.5%

选取的依据:对于营利为目的企业,收入是大多数财务报表使用者最为关注的财务指标,且选取较低的百分比确定重要性水平。

计算结果:1.65万元

上述基准及百分比较上年度未发生变化。

我们针对公司预付的购房款实施了函证程序,未能取得回函,也未能实施其他替代程序。酷乐互娱能否取得上述房产或退回购房款也存在不确定性,我们无法判断对财务报表的影响金额,因此我们无法就上述购房款所涉及的事项获取充分、适当的审计证据,故出具了保留意见的审计报告。

2.与持续经营相关的重大不确定的依据和理由

根据《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二十一条的规定,如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露,注册会计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对与持续经营重大不确定性相关事项的披露,说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项不影响发表的审计意见。

如财务报表附注二(二)所述,酷乐互娱2017年起连续亏损,截止2022年12月31日累计未分配利润为-2,805.41万元,财务状况持续恶化。以上事项表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

三、董事会关于审计报告中所涉及项的说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告,公司董事会表示理解。董事会经过必要的审……
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