主线文化:董事会关于2019年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告
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2020-04-29 21:38:07
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公告日期:2020-04-29


公告编号:2020-005

证券代码:838548 证券简称:主线文化 主办券商:兴业证券
成都主线文化发展股份有限公司

董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意
见的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)接受成都主线文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2019 年度财务报表进行审计,并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见《审计报告》(CAC 证审字[2020]0224 号)。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,就上述事项出具专项说明,具体如下:

一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,成都主线文化发展股份有限公司 2019 年发生净亏损为 7,241,316.87 元,已经连续三年亏损,累计未分配利润高达-22,548,066.68 元。如财务报表附注五(二)所述,应收账款账龄超过一年的金额超过 900 万元,能否收回存在重大不确定性。以上两项表明存在可能导致对成都主线文化发展股份有限公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会对非标准审计意见所涉及事项的说明


公告编号:2020-005

公司董事会认为,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见《审计报告》,主要原因为:公司 2019 年发生净亏损为 7,241,316.87 元,已经连续三年亏损,累计未分配利润高达-22,548,066.68 元。应收账款账龄超过一年的金额超过 900 万元,能否收回存在重大不确定性。以上两项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。
针对审计意见与持续经营重大不确定性段落所强调事项,公司已积极采取下列措施予以应对:

1、落实降本增效措施

严格按照年初制定的各项预算指标,不折不扣的加以落实。对即将注销的子公司严格管控费用支出,降低日常运营费用。

2、有序开展资产处置和应收款项回收工作

结合公司目前实际情况,严格按照非上市公众公司的有关规定,依法依规有序做好资产处置工作。同时根据国家相关政策及省市有关文件精神,积极争取损失补偿,弥补关停带来的损失。积极维护自己的债权,尽快催收回应收款项。

3、不断提升管理水平和防控风险能力

认真贯彻公司发展战略和内控规范的要求。一是加强基础工作管理,对标先进全面提升整体基础工作质量水平。树立规范的经营理念,完善管理机制,深入学习贯彻公司发展战略和内控规范的要求,不断提升经营管理水平和可持续发展能力,保证公司经营行为规范;二是规范财务管理办法,加强内部控制,强化对子公司的考核,提高融资管理水平,降低融资成本,不断健全在投资风险、财务风险、合规风

公告编号:2020-005

险等方面的管控,提高财务信息质量和财务报告的有效性,保障公司资产安全;三是加强与母公司及子公司沟通协调,努力防控公司法律及财务等风险。

4、开拓业务

近年来,公司规模虽逐步调整,但固有的传统行业的市场确实逐渐饱和,公司也开始多方位开拓新型的业务,力求实现公司的可持续的发展。公司慢慢开始接触乡村的建设与打造等相关项目,并于 2019年成功中标云南省安宁市太平新城光莨大村委托运营管理项目(以下简称“光莨项目”),与政府、村集体签订相关投资协议书。这是公司完成从传统行业转型的最重要的一步。光崀项目是公司目前发展的最重要的项目,列入公司目前最重要的发展规划中。

三、董事会意见

公司董事会认为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具的与持续经营相关重大不确定性的无保留意见审计报告,董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施,消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

特此公告。

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