公告日期:2019-04-22
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)
关于江苏准信自动化科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
立信中联专审字[2019]D-0061号
江苏准信自动化科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏准信自动化科技股份有限公司(以下简称“准信自动”)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2019年4月22日出具了立信中联审字[2019]D-0338号无保留意见审计报告。
在此基础上,我们对后附的《2018年度江苏准信自动化科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关信息披露规则的规定,编制和披露汇总表,并保证其内容真实、合法、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对准信自动管理层编制的汇总表发表专项审核意见。我们对汇总表所载资料与本所审计准信自动2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对准信自动2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
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