聚通达:2017年年度报告(更正公告)
聚通达资讯
2018-08-17 15:31:56
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公告日期:2018-08-17


证券代码:837883 证券简称:聚通达 主办券商:华西证券
北京聚通达科技股份有限公司

2017年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京聚通达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了《北京聚通达科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-034)。经事后审查发现,该公告中部分内容需要更正,公司现予以更正如下:
一、更正事项的具体内容
(一)对2017年年报中第四节管理层讨论与分析之“(三)财务分析”之“1.资产负债结构分析”作以下补充:

4、固定资产

公司固定资产报告期期末余额为1,091,041.46元,与上期期末余额366,498.98元相比,增加了197.69%。主要原因为随着公司业务规模的扩大,公司新增员工较多,并增加了办公场所,新增固定资产主要是为员工配备的电脑等电子设备和其他的办公设备。

5、总资产

公司资产总计报告期期末余额为128,214,968.83元,与上期期
末余额32,910,933.13元相比,增加了289.28%。主要原因为:一方面随着公司业务规模的扩大,公司营业收入增加,应收账款增长较快,由年初的7,596,414.84元增加至23,582,489.62元,增长了67.79%;另一方面,根据公司的业务模式和行业特点,需要向上游的供应商预付较多款项,随着业务规模的扩大,预付账款增长较快,由期初的9,336,877.75元增加至88,408,032.51元,增长了846.87%。

(二)“第十一节财务报告”中没有审计报告正文,报表附注会计政策部分存在斜体字模板,针对上述问题,公司将在年报中进行更正,修改斜体文字并补充审计报告正文如下:

审计报告

中天运审字[2018]第91087号
北京聚通达科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了北京聚通达科技股份有限公司(以下简称聚通达)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了聚通达2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于聚通达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为我们发表审计意见提供了基础。
三、其他信息

聚通达管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对合并财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估聚通达的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非聚通达计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督聚通达的合并财务报告过程。


五、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用……
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