搜了股份:2023年年度报告
ST搜了股资讯
2024-04-09 18:21:21
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公告日期:2024-04-09


搜了股份
NEEQ: 834293
深圳市搜了网络科技股份有限公司

Shenzhen Sole Network Science and Technology Co.,Ltd.

年度报告
2023


重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人韩富平、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人(会计主管人员)王丹保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意
见的审计报告。
董事会就非标准审计意见的说明

该保留意见的出具,主要因2020年至2022年合作期间,合资公司业务开展受宏观经济形势及疫 情因素影响导致业务开展不及预期,直至2023年1月6日减资工作工商登记完毕后才开始对合作期间 的关联交易进行清算及重新约定相关方的权利义务。经与相关方协商确定,最新的合资公司股东协 议于2023年4月25日签署,并于2023年5月22日经临时股东大会审议通过。公司于2023年6月26日第三 届董事会第十七次会议决议审议通过《公司追认关联交易的议案》。以及于2023年7月19日召开了 2022年度股东大会审议通过了相关决议。在与合资公司相关方的协商确定过程中,经公司自查发
现,与创丰易购对相关交易等事项的理解和会计处理存在偏差,主要系对于2020年度至2022年度期 间发生的资金拆借、委托管理费、联营公司实现的净利润等方面,对公司2020年至2022年期间报表 利润产生重大不利影响,上述事项导致前期财务报表核算结果出现差错,且关联交易审议、披露程 序出现滞后构成违规,这些事项导致会计师出具了保留意见的审计报告。公司已积极履行补充审
议、披露程序,对保留事项内容的影响逐步进行消除,公司正在对相关保证应收账款进行催收,预 计2024年度将完成应收账款催收及保证担保金的收回相关工作。未来将更加注重及时、准确、完整 履行信息披露相关义务,避免信披违规事项再次发生。

此外,受宏观经济形势影响,市场容量缩小同业竞争激励导致会员业务毛利下降,推广成本上 升、市场费用增加等情况。导致公司2023年出现重大亏损,因此会计师事务所出具了带有强调与持 续经营相关的重大不确定性事项段的审计报告。

公司管理层根据目前经营情况,将积极采取一系列措施来保障公司的持续经营能力。公司在 2024年拟采取以下改善措施:


(一) 优化会员增值服务产品结构及服务品质,从客户需求角度出发提升服务能力并与客户
加强联系,提升产品竞争力,提升毛利空间。

(二) 持续推动数字化采购平台及相关SAAS软件业务销售,保持公司新业务的延续性。

(三) 持续供应链业务应收账款的催收工作,保障公司流动性,推动资金回笼。

(四) 优化融资总量及融资结构,合理利用财务杠杆,控制融资总体规模以匹配现有业务发
展规模,降低财务费用。

(五) 持续加强公司的费用管控能力,保证公司各项变动成本费用增长速度与业务增速相平
衡,进一步优化固定成本费用开支,通过费用控制创造更多的利润空间。
五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分
析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
七、未按要求披露的事项及原因




目 录


第一节 公司概况 ......7
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第三节 重大事件 ...... 20
第四节 股份变动、融资和利润分配 ...... 27
第五节 公司治理 ...... 30
第六节 财务会计报告...... 35
附件 会计信息调整及差异情况 ...... 136

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人

(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
……
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