瑞特爱:北京瑞特爱能源科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明
瑞特爱资讯
2023-04-27 17:56:59
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公告日期:2023-04-27

北京瑞特爱能源科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明

兴荣华核字[2023]03701 号

北京兴荣华会计师事务所

(普通合伙)


目 录

一、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况的专项说明......(1-2)二、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况汇总表......(3)三、证书复印件

(一)注册会计师资质证明

(二)会计师事务所营业执照

(三)会计师事务所执业证书


关于北京瑞特爱能源科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的

专项说明

兴荣华核字[2023]03701 号
北京瑞特爱能源科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了北京瑞特爱能源科技股份有限公司(以下简称“贵
公司”)2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)进行了专项核查。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行核查,并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2022 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件

2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位:北京瑞特爱能源科技股份有限公司 单位:元

资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与公司 公司核算的会 2022年期初占 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金 2022年度偿还累 2022年期末占 占用形成 占用性质
的关联关系 计科目 用资金余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 用资金余额 原因

控股股东、实际控
制人及其附属企业

小计

公司的子公司及其
附属企业

小计

关联自然人及其控
制的法人

小计

其他关联人及其附
属企业

小计

总计


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