公告日期:2019-09-20
凯添燃气:息烽汇川能源开发有限公司2018年、2019年1-4月审计报告-修订版
息烽汇川能源开发有限公司全体股东
一、审计意见
我们审计了息烽汇川能源开发有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2019年
4月30日、2018年12月31日的资产负债表,2019年1-4月、2018年度的利润表、现
金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了贵公司2019年4月30日、2018年12月31日的则务状况以及2019年1-4月、2018年
度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师
对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计
师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我
们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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