公告日期:2024-03-07
公告编号:2024-005
证券代码:830983 证券简称:保得威尔 主办券商:开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司
关于审计机构变更签字注册会计师、质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
(一)变更原因
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为广州保得威尔电子科技股份有限公司(以下简称“保得威尔”)2023 年度财务报表的审计机构,原指派陈启生、肖书月为签字注册会计师、龚勇为质量控制复核人,鉴于原签字注册会计师肖书月、质量控制复核人龚勇项目安排变更,为了更好地完成 2023 年度审计工作,现指派孙志军、陈启生为签字注册会计师,毛明伟为质量控制复核人,负责公司 2023 年度财务报表审计,继续完成相关工作。
(二)变更会计师基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:孙志军,注册会计师,合伙人;自 2002 年起从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力,近三年为河南联合信息科技股份有限公司、广东莞银信息科技股份有限公司等挂牌公司签署审计报告。
项目签字注册会计师:陈启生,注册会计师、注册税务师,负责过上市公司、新三板、IPO、国有企业年度财务报表审计、内控审计、定向增发专项审核和验资等业务,有证券服务业从业经验,具备相应专业胜任能力。近三年签署过格林美股份有限公司、梦网云科技集团股份有限公司等上市公司审计报告。
质量控制复核人:毛明伟,注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,在新三板公司、上市公司审计等方面有较丰富的执业经验。
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年存在因执业行为受到
公告编号:2024-005
刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况见下表:
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处
期 罚情况
1 陈启生 2021.11.02 监督管理措施 深圳证监局 货币资金审计
程序执行不到
位;出具警示函
(三)对公司、经营上的影响
本次变更过程中相关工作安排已进行交接,本次变更事项不会对保得威尔2023 年度财务报表审计工作产生不利影响。
二、备查文件
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师变更告知函》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日
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