公告日期:2024-04-26
深圳市科思科技股份有限公司
监事会对《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控
制鉴证报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告(信会师报字[2023]第 ZI10364 号),对 2022 年度内部控制出具了带强调事项的无保留意见的审计报告(信会师报字[2023]第 ZI10367 号)。公司董事会就该保留意见涉及事项已消除的情况进行了专项说明,监事会对《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下:
经审核,公司监事会认为:公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的真实情况,符合相关法律、法规及监管规则的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行监督职责,切实维护公司及全体投资者的合法权益。
深圳市科思科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日
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