公告日期:2024-04-27
北京亿华通科技股份有限公司
关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情
况评估报告
一、大华会计师事务所基本情况:
1、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)
2、成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转
制为特殊普通合伙企业)
3、组织形式:特殊普通合伙
4、注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
5、首席合伙人:梁春
6、截至 2023 年末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量:270 人
7、截至 2023 年末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数:1,471 人,
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141 人
8、2022 年度经审计的收入总额:332,731.85 万元,其中审计业务收入
307,355.10 万元,证券业务收入 138,862.04 万元。
9、2022 年度上市公司审计客户家数:488 家,
主要行业为:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。
2022 年度上市公司审计收费总额 61,034.29 万元。
2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数:27 家。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况:
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排,大华对公司 2023 年度财务报告和内部控制进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。
经审计,大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。大华出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计,大华认为,亿华通公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中,大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
三、总体评价
公司认为大华在公司年度审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则,审计行为规范有序,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年度审计相关工作,出具的审计报告客观、完整。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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