均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
均普智能资讯
2024-06-03 21:43:50
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公告日期:2024-06-04


证券代码:688306 证券简称:均普智能 公告编号:2024-033

宁波均普智能制造股份有限公司

关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回
复公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
持续亏损风险:公司在大型复杂项目交付、关键工艺技术开发、全球化服务网络等方面具备竞争优势。但同时,此类项目具有项目前期投入高、技术难度大、客户早期产品技术易发生变更等风险。目前全球宏观经济形势下行压力较大,国际地缘政治和贸易摩擦等因素,可能对全球范围内汽车工业、消费品、医疗健康等行业产生一定不利影响。海外通胀高企利率水平保持高位,公司海外业务成本抬升,智能装备制造领域的市场竞争加剧,若公司不能持续向主要客户进行销售或及时开拓新客户,加强对海外项目的管控,提升盈利能力,将可能造成公司持续亏损的风险。
商誉减值风险:公司商誉账面净值金额较大,未来将存在商誉减值的风险。公司每年均会对商誉资产组进行减值测试,并于2018年及2023年对PIA美国商誉资产组计提了商誉减值准备3,537.10万元和745.78万元,截止至2023年末累计计提商誉减值准备4,304.57万元(差额21.69万元系汇率变动影响),海外子公司在手订单达到33.23亿元,同比增长约23.15%。近年来,受到部分延期项目的影响,公司各资产组存在业绩完成不及预期的情况。各年末,公司进行商誉减值测试时,结合历史期实际业绩及在手订单情况对于各资产组未来盈利预测进行合理预期调整,在进行减值测试时已充分考虑亏损项目和项目延期的影响,相关重要参数取数逻辑与历史减值测试均保持一致,除PIA美国外,其他商誉资产组可收回金额仍高于资产组账面金额,未发生减值。
2021年至2023年,公司关联销售收入占比分别为6.33%,12.96%和9.32%,关联方收入整体占比较小。各期末,关联方应收账款余额2,790.15万元、11,113.80万元、11,401.39万元占比分别为13.17%、23.76%和29.51%。近两年,公司与关
联方交易主要受到客户投资需求和项目执行周期的影响,应收账款余额增长较多且占销售收入比例较高,关联方系行业领先客户资质优良,应收账款回款风险较低,对公司的经营业绩不存在重大不利影响。公司已督促关联方逾期款项尽快回款,截至2024年5月末,各期末关联方应收账款回款比例分别为100%、96.95%和64.10%。
2022年,公司中国区银行贷款利率为3.85%-4.50%,海外贷款利率为4.40%,主要系欧洲银团贷款。2023年,公司中国区银行贷款利率为3.20%-4.50%,海外贷款的利率为5.50%-9.03%,海外贷款为在基准利率上加成的浮动利率,受到欧洲EURIBOR基准利率上涨以及海外子公司业绩变化的影响,银行每期会进行利率调整。2024年,公司根据整体战略进行资金规划,按期偿还中国区银行贷款,并继续向海外子公司提供资金支持,置换部分海外贷款,减少相应利息费用。公司将根据经营需要保持资金使用的灵活性,进一步提高资金的使用效率。

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”或“均普智能”)于2024年5月13日收到上海证券交易所出具的《关于宁波均普智能制造股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函〔2024〕0095号)(以下简称“问询函”),根据《问询函》的要求,公司与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”、“会计师”)、北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“中企华”、”评估机构”)对《问询函》所列问题进行了认真核查并作出如下回复:

问题 1、关于业绩下滑

年报显示,公司 2023 年归母净利润为-20,610.85 万元,同比由盈转亏,其
中,第四季度归母净利润为-11,730.99 万元,亏损金额占全年的 56.92%。公司2023 年度毛利率为 17.24%,同比下降 4.15 个百分点,其中,传统动力汽车专用零部件智能制造装备业务毛利率同比下降幅度最大。2024 年一季报显示,公司归母净利润为-3,827.69 万元,单季度同比及环比亏损收窄。

请公司:(1)结合相关订单的销售模式、收入确认、毛利率、执行进度等情况,说明公司 2023 年四季度业绩大幅下滑、2024 年一季度亏损收窄的波动原因和合理性,是否存在收入确认跨期、年末集中确认费用的情形;(2)说明毛
利率下降对公司 2023 年度业绩的具体影响金额,结合主要业务收入及成本构……
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