公告日期:2024-06-13
关于武汉中科通达高新技术股份有限公司2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复
信会师函字[2024]第 ZE010 号
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
关于武汉中科通达高新技术股份有限公司
2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复
信会师函字[2024]第 ZE010 号
上海证券交易所科创板公司管理部:
根据贵部于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于武汉中科通达高新技术股份有限
公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2024】0112 号),立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“本所”或“年审会计师”)作为武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称“中科通达”或“公司”)2023 年度财务报表的审计机构,就需要年审会计师发表意见的相关问题进行了认真核查与落实,现将核查情况和核查意见回复如下:
一、经营情况
1、关于业绩及毛利率大幅下滑。年报显示,公司 2023 年度实现营业收入
21,922.36 万元,同比下降 43.96%;净亏损 10,250.63 万元,同比下降 1113.96%。
公司主营业务毛利率较上年减少 16.54 个百分点至 5.96%,其中向运营商销售项目的毛利率低至-24.37%。根据年报,公司本年度业绩下滑的主要原因系项目招标延迟、交付进度不及预期及部分项目最终结算金额出现审减。请公司:(1)结合公司业务运营模式、上下游变化等说明公司业绩持续下滑的原因,是否具有行业可比性;(2)补充近三年公司各销售模式下的业务类型、主要项目及毛利率变化,细化说明公司近三年销售结构及毛利率发生较大波动的原因及合理性,是否存在毛利率持续下滑的风险;(3)补充说明公司本期涉及收入审减情形项目的合同约定金额、客户名称、营业成本、最终收入确认金额及验收审计的具体情况,公司是否存在其他同类项目面临审减风险;(4)结合前述项目的具体情况,说明相关项目是否确认合同资产减值及原因,减值计提是否充分,前期收入确认是否审慎,是否涉及会计差错;(5)结合公司期后订单签约或合同中标、项目交付、项目审减等情况,说明本期导致业绩下滑的相关不利情形是否消除,是否会对你公司持续经营能力造成影响,如未能消除,请说明你公
司拟采取和已采取的应对措施。
【公司回复】
(一)结合公司业务运营模式、上下游变化等说明公司业绩持续下滑的原因,是否具有行业可比性;
公司近三年的经营数据情况如下:
金额单位:万元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 21,922.36 39,116.86 42,790.57
营业利润 -12,368.16 -1,354.84 3,999.25
利润总额 -12,340.41 -1,344.75 3,999.93
归属于母公司所有者的净利润 -10,250.63 -844.39 3,662.64
1、公司业务运营模式、上下游变化情况及公司业绩持续下滑的原因
(1)公司业务运营模式
公司主要从事以公安信息化为主线的社会治理与公共安全综合服务业务,为客户提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期公共安全管理信息化服务。主营业务分类构成为信息化系统开发建设、信息化系统运维、软件开发及销售、商品销售及其他,其中信息化系统开发建设和信息化系统运维在公司主营业务占比超过 90%,该类业务的规模与财政支出及行业信息化建设投资力度密切相关。近年来受宏观环境及行业周期影响,政府对于信息化建设的投入规模有所收缩,项目招标延迟、新承接项目前期流程周期拉长导致交付进度不及预期,叠加部分项目最终结算金额出现审减,导致公司信息化系统开发建设业务收入规模同比大幅降低。
公司及时调整营销策略,制定了“一域一策”方针,针对各区域分子公司所经营……
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