天臣医疗:天臣医疗会计师事务所履职情况评估报告
天臣医疗资讯
2024-04-26 18:39:00
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公告日期:2024-04-27

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天臣国际医疗科技股份有限公司

会计师事务所履职情况评估报告

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对公证天业2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下:

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

1、会计师事务所基本情况

公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格
及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日,转制为特殊普通合伙
企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室,首席合伙人为张彩斌。
截至 2023 年 12 月 31 日,公证天业合伙人数量 58 人,注册会计师人数 334 人,
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元,其中审计业务收入 24,627.19 万元,证券业务收入
13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家,审计收费总额 6,311 万
元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。
2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次,监督管理措施 5 次、自律
监管措施 1 次,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措

施 3 次,12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次,不存在因执业行为受到刑事处
罚和纪律处分的情形。

4、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会
议,于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司
聘任 2023 年年度审计机构的议案》,同意聘请公证天业为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023 年度会计师事务所履职情况

根据审计业务约定书,结合公司实际情况,在遵循《中国注册会计师审计准则》
和其他执业规范情况下,公证天业对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

经审计,公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量;公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估,公证天业的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司认为,公证天业在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,如期完成审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

四、变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见


2020-2022 年,公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”);中天运为公司提供审计服务期间,均出具了标准无保留意见的审计意见。公司认为中天运履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了本公司及股东的合法权益。此外……
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