新炬网络:上海新炬网络信息技术股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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2024-04-26 19:34:35
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公告日期:2024-04-27


上海新炬网络信息技术股份有限公司

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)资质条件

会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人:朱建弟

2023 年度末合伙人数量:278 人

2023 年度末注册会计师人数:2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:693 人

2023 年度收入总额(经审计):50.01 亿元

2023 年度审计业务收入(经审计):35.16 亿元

2023 年度证券业务收入(经审计):17.65 亿元

2023 年度上市公司审计客户家数:671 家

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 6 月 21 日分别召开了第二届董事会第二
十八次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过《关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意聘任立信为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023 年度年审会计师事务所履职情况

立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司
2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审
计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司 2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况执行了相关工作,并出具了专项报告。

在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价

经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司 2023 年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。

特此报告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日

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