公告日期:2024-04-27
证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2024-059
起步股份有限公司
关于股票被叠加实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京亚泰所”)
对公司 2023 年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见《内部控
制审计报告》,公司将继续被实施其他风险警示。
公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,
且北京亚泰所对公司2023年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》,
其中保留意见涉及应收账款信用减值事项,同时审计报告显示公司持续
经营能力存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条(六)项规定,公司股票于 2024 年 4 月 29 日起被叠加实施其他
风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定,公司将每月披
露一次其他风险警示相关事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风
险。
一、被继续实施其他风险警示的基本情况
(一)基本情况
公司 2020 年度内部控制被天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见《内部控制审计报告》,由于公司违反了《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《信息披露事务管理制度》的相关规定,未按要求对关联方资金往来和对外担保事项及时履行信息披露义务。起步股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为,存在重大缺陷。在公章使用时,起步股份部分用章
未在登记簿登记及未经审批,在公章使用管理方面存在重大缺陷。根据《上海证
券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.9.1 条规定,公司股票于
2021 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-057)。
(二)其他风险警示进展情况及解决措施
1、截至 2021 年 4 月 29 日,公司资金占用本息已全部收回,违规担保已全
部解除。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审计说明》(天健审【2021】5115 号)和《违规担保解除情况的专项审计说明》(天健审【2021】5114 号)。
2、加强印章管理。为规范公司及合并报表范围内子公司的印章管理,保证印章使用的合法性,严肃性及可靠性,维护企业形象和合法权益,杜绝违法行为
的发生,实现印章管理的制度化和规范化,起步股份于 2021 年 5 月 10 日实
施《起步股份印章管理规定》。规定印章的刻制、分类、启用、使用、保管、停
用以及管理的责任等的具体规范,并于 2021 年 8 月 18 日发布《关于确定印章管
理员及印章外带兼职管理人员名单通知》,进一步加强印章管理的规范性。
3、2022 年 4 月 28 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司 2021 年度内部控制的有效性进行审计并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》(亚会专审字(2022)第 01160006 号),具体内容详见公司于 2022年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制审计报告》。
4、2023 年 4 月 29 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司 2022 年度内部控制的有效性进行审计并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》(亚会专审字(2023)第 01160003 号),具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内
部控制审计报告》。
5、2024 年 4 月 27 日,北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司 2023 年度内部控制的并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计
报告》(亚泰国际专审字(2024)第 0041 号),具体内容详见公司于 ……
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