公告日期:2024-12-14
东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团
股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)作为圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“圣晖集成”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对圣晖集成部分募投项目延期事项进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1915 号)核准,公司首次向社会公开发行人民币
普通股(A 股)股票 2,000 万股,发行价格为每股人民币 27.25 元,募集资金总
额为人民币 54,500.00 万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)5,965.28 万元后,实际募集资金净额为人民币 48,534.72 万元。首次公开发行股票的募集资金
已于 2022 年 9 月 29 日全部到位,并经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)审验,于 2022 年 9 月 29 日出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 2201408
号)。公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至2024年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:
单位:人民币/万元
募集资金 截至 2024 年 9 月
序号 募投项目名称 项目投资总额 30 日募集资金累
投资总额 计投入金额
1 补充洁净室工程配套营运 43,764.42 43,764.42 43,988.47[注 1]
资金项目
2 研发中心建设项目 4,229.31 2,539.50 421.70
3 营销与服务网络建设项目 2,866.65 2,230.80 2,238.25[注 2]
合计 50,860.38 48,534.72 46,648.42
[注1]和[注2]:募集资金累计投入高于募集资金总额,差异系闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入。
三、本次募投项目延期情况及原因
(一)本次募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,具体情况如下:
序号 募投项目名称 原计划达到预定可使用 延期后达到预定可
状态的日期 使用状态的日期
1 研发中心建设项目 2025 年 1 月 2025 年 12 月
(二)本次募投项目延期原因
公司研发中心建设项目按照正常工程建设时间预计在2025年1月达到预计可使用状态。由于项目的前期规划设计以及相关建设手续办理的时间安排等外部客观因素导致与预期目标存在差距,同时公司从合理稳健的角度出发,对研发中心设施设备进行审慎购置,故募投项目整体达到可使用状态的时间预计超过原定时间。考虑到建设研发中心的重要性以及办公场所的稳定性,为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求,公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
(三)为保障募投项目按期完成拟采取的措施
公司将安排专职人员负责跟进募投项目的建设进度,积极协调人力、物力等资源配置,解决影响募……
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