公告日期:2023-04-18
关于曙光信息产业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告...... 2
2、附表...... 7委托单位:曙光信息产业股份有限公司
审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:021-23280000
1、专项审计报告
2、附表
关于曙光信息产业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
占用方与 2022 年度 2022 年度
非经营性资金占 资金占用方 上市公司 上市公司 2022 年期 占用累计 占用资金 2022 年度 2022 年期 占用形成
用 名称 的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与 上市公司 2022 年期 往来累计 往来资金 2022 年度 2022 年期 往来形成
来 称 上市公司 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
……
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