公告日期:2017-04-22
天津市2017年会计师事务所业务报告书
防伪报备页
报备号码:0221201002320170420062953
报告编号:立 信中联审字F[2017]D-0037号
报告单位:福 建实达集团股份有限公司
报备日期:2017-04-20
报告日期:2017-04-20
签字注师:郑淑琳陈礼清
事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:23733333
事务所传真:23718888
通讯地址:天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层
电子邮件 : zhlcpa@163.com
事务所网址:www.zhlcpa.com
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立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) A/ffifYRP 。CTppupxiQ
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关于福建实达集团股份有限公司2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
立信中联审字F[2017]D-0037号
福建实达集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托 ,依 据 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 审 计 了 福 建 实 达 集 团 股 份 有
限公司(以下简称“实达集团”)包括2016年12月31日的合并及母公司资产
负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2017年4月20日出具了立
信中联审字F[2017]D-0035号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会 《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发
[2003156号文)的要求,实达集团编制了后附的上市公司2016年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是实达集团管理层
的责 任 。我 们对汇总表所载资料与本所审计实达集团2016年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面
没有发现不一致。除了对实达集团实施2016年度财务报表审计中所执行的对
关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解实达集团2016年度控股股东及其他关联方资金往来情况,
后附汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为实达集团2016年度报告披露之目的,不得用作任何其他
用途。
附件:上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国天津市 二〇一-匕年四月二十日
附件:
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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