公告日期:2024-04-30
江苏舜天股份有限公司
2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天衡所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)前身为始建于1985 年的江苏会计师事务所,1999 年脱钩改制,2013 年转制为特殊普通合伙会
计师事务所。天衡所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所
执业证书,长期从事证券服务业务,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
截至 2023 年末,天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名、从业人员总
数 817 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 名,是国内最具综合实力的会计师事务所之一。
(一)基本信息
拟签字注册会计师(项目合伙人):魏娜,中国注册会计师,2001 年起从事注册会计师业务,2007 年起从事证券服务,2005 年取得注册会计师执业资格,2007 年起从事上市公司审计,2020 年起为本公司提供审计服务;近三年签署 4家、复核 5 家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师:章贵安,中国注册会计师,2017 年起从事注册会计师业务,2017 年起从事证券服务,2019 年取得注册会计师执业资格,2017 年起从事上市公司审计,2022 年度开始为本公司提供审计服务;近三年签署 1 家上市
公司审计报告。
项目质量控制复核人:常桂华,中国注册会计师,2000 年起从事注册会计师业务,2004 年起从事证券服务,2000 年取得注册会计师执业资格,2004 年起从事上市公司审计,2023 年起为本公司提供审计服务;近三年签署、复核 11 家上市公司审计报告。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
(三)独立性
天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
二、质量管理水平
(一)质量控制制度
天衡所建立了较为完善的业务质量(风险)控制体系和技术支持体系,为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2023 年年度审计过程中,严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵守职业道德规范,公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见,客观、公正地出具了专业报告。
(二)项目质量复核
审计过程中,天衡所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告复核。审计项目组内部复核:现场项目经理可以授权项目组高职级员工复核低职级员工的底稿以及现场项目经理本人
应当对重要的审计工作底稿逐页复核。项目质量控制复核:项目质量控制复核人员应对项目组独立性以及审计风险的识别、应对措施是否恰当进行独立复核。签发报告复核:报告签发人应对审计工作底稿进行重点复核,并批准签发审计报告。
(三)项目咨询与意见分歧解决
天衡所制定了明确的专业意见分歧解决机制,根据《业务质量管理制度》中咨询与意见分歧的相关规定,在项目咨询应当得到被咨询者的认可,意见分歧未得到最终处理无法签发财务报表审计报告。2023 年年度审计过程中,天衡所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
(四)质量管理缺陷识别与整改
天衡所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定《业务质量管理制度》,完善了质量管理缺陷的监控,针对出现的缺陷由独立部门完成追责与持续跟进,以期达到整改效果。2023 年年度审计过程中,天衡所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、工作方案
天衡所根据公司的服务需求以及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、信用减值、研发费用、合并报表与关联方交易等。同时天衡所制定了详细的审计计划与时间安排,包括预审工作、盘点、年报审计工作等,能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
四、人力及其他资源
配备天衡所配备了专业……
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