广晟有色:广晟有色金属股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况监督报告
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2024-03-28 22:33:40
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公告日期:2024-03-29

广晟有色:广晟有色金属股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况监督报告
根据《公司法》《证券法》 及《国有企业、 上市公司选聘会
计师事务所管理办法》 等有关规定, 公司董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则, 恪尽职守, 认真履职, 对中喜会计师事务
所( 特殊普通合伙) ( 以下简称“ 中喜”) 2023 年审计资质及工
作履行了监督职责, 现将情况汇报如下:
一、 资质审查情况
公司审计委员会对中喜及项目人员的专业资质、 业务能力、
投资者保护能力、 诚信状况、 独立性、 审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工
作的资质和专业能力, 能够满足公司审计工作的要求。
二、 审计工作监督情况
1、 公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会
计师进行了审前沟通, 认真听取、 审阅了中喜对公司年报审计
的工作计划和时间安排, 确保工作安排是合理的, 积极保障公
司年审工作的正常运行。
2、 在审计期间, 审计委员会与中喜进行了充分的沟通, 且
听取了中喜关于公司审计内容的相关调整事项、 审计过程中发
现的问题。 在了解相关情况后及时解决问题, 并督促其在约定
时限内提交审计报告, 避免工作中出现不合规的情形。 公司审
计委员会按照相关规定要求, 在中喜出具 2023 年年度审计报告
初步审计意见后, 审阅了其编制的 2023 年年度财务会计报表,并形成书面意见。
3、 在取得中喜提交的标准无保留意见审计报告后, 对年度
财务会计报表进行表决, 确保中喜编制的报告是真实的、 准确
的、 完整的, 并同意提交公司董事会审核。
三、 总结评价
公司审计委员会对公司聘请的中喜的工作情况进行了认真
的分析和评估, 中喜是符合《证券法》 规定的审计机构( 会计
师事务所), 并遵循独立、 客观、 公正的职业准则, 能较好地完
成公司委托的审计工作。 中喜参与审计的人员均具备实施审计
工作所必需的专业知识和相关的职业证书, 在审计过程中, 认
真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性, 能够胜任公司的审
计工作。 审计委员会认为, 中喜受聘为公司提供审计服务工作
中, 能够恪尽职守, 遵循独立、 客观、 公正的执业准则。
广晟有色金属股份有限公司
审计委员会
二〇二四年三月二十九日

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